Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

প্রাপ্তি

পরবর্তী বৎসরের বাজেট(২০১১-১২)

চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (২০১০-১১)

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত টাকা ২০০৯-১০১০

                                         প্রারম্ভিক জের =

ক) নিজস্ব উৎসঃ

    ইউনিয়ন কর, রেট ওফিস                                   

১,০৪,০০০/=

৭৯৩৭৮/৫০

১২৪৩৪.৫০

১। বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর

১,৪০,০০০.

১,৪০,০০০.০০

১,৪০,০০০.০০

২। ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর

১০,০০০

১০,০০০

১০,০০০.০০

বিনোদন করঃ

    (ক) সিনেমার উপর কর

    (খ) যাত্র, নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর।

 

 

 

১,০০০

 

 

 

১.০০০

 

 

 

১,১০৭.০০

অনন্যান্য কর বকেয়া ট্যাক্স আদায়ঃ

৬,০০,০০০.

৫,১০,০০০

৪,৫০,০০০.০০

পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিসঃ

 

 

 

ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ

    (ক) হাট-বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

    (খ) ইজারা বাবদ প্রাপ্তি খোয়াড

    (গ) জলমহাল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

 

৫০,০০০

১০,০০০

 

৬০,০০০

১০,০০০

 

৬০,০০০.০০

১০,০০০.০০

৭। মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিসঃ

১০,০০০

১০,০০০

১০,০০০.০০

।  সম্পত্তি হতে আয়ঃ

     খ) সরকারী সুত্রে অনুদান

         গ্রাম আদালত হতে

        ওয়ারিশ সার্টিফিকেট হতে                       

        ঘর ভাড়া হতে প্রাপ্ত

২০০০

 

১০০০

২০০০

১৪,৮০০

২০০০

 

১০০০

৫০০০

২০০০.০০

 

১০০০.০০

১০০০.০০

১৫,০০০.০০

উন্নয়ন খাতঃ

ক) কৃষি

 

১,০০,০০০

 

      ১৪,৮০০

 

১,০০,০০০.০০

খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃ  প্রণালী

২,০০,০০০

১,০০,০০০

১,৫০,০০০.০০

গ) রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত

২০,০০,০০০

১,০০,০০০

৩,০০,০০০.০০

ঘ) গৃহ নির্মাণ/ মেরামত

২,০০,০০০

২০,০০.০০০

১,০০,০০০.০০

ঙ) অন্যান্য শিক্ষা ও ক্রিড়া

২,০০,০০০

১,০০.০০০

১,০০,০০০.০০

 

 

সংস্থাপনঃ

 

ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা

১,১৭,০০০

১,০০,০০০

১,১৭,০০০.০০

 

খ) সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি

২৬,৫৬,৬৪৩

১,১৭,৭০০

২,১৬,১৭৫.০০

 

 

অন্যান্যঃ

 

ক) ভুমি হস্তান্তর কর

৫,০০,০০০

২,২৬,২৮৯

৩,০০,০০০.

L)   স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ

১) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

৫০,০০০

৪০,০০,০০০

৩০,০০০.০০

২) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

১,০০.০০০

৫০,০০,০০০

৮০,০০.০০

 

 

৩) অন্যান্য বর্ধিত থেকে বরাদ্দ এলজিএসপি হতে প্রাপ্ত

১১,০০০০০

১,০০,০০০

১১,০০,০০০

১০,০০০০০.০০

                                          সর্বমোট আয়-

৫৭,৭৭,৪৪৩/=

৫২,৩৬,৪৬৭/=

৩২,০৫,৭১৬.৫০/=

 

 

 

 

ব্যয়

পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১১-২০১২

চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা)২০১০-১১

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা)

 ২০০৯-১০ং

ক) রাজস্ব

সংস্থাপন ব্যয়ঃ

 

 

 

ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী

২,৫২,০০০.০০

২,৫২,০০০.০০

১,৩৩,০০০

খ) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা

৪,০৫,৮৮৬

৩,৫২,৭২২

৩৫,৩৪,৪৮৬

গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় ২০% কমিশন প্রদান

১,৪৮,০০০

১,৩০,০০০

১৫,৭৫৬

ঘ) আনুষাংগিক আসবাবপত্র তৈরী ও মেরামত

১,১৫,০০০

১,০০,০০০

 

১। ষ্টেশনারী

৫০,০০০

৫০,০০০

১৭,৬৪৩

২। ভ্রমন  ব্যয়

১০,০০০

১০,০০০

 

৩। বিভিন্ন জাতীয় দিবস উৎযাপন

১৫,০০০

১৫,০০০

 

৪। বিদুৎবিল প্রদান বাবদ

৬,০০০

৬,০০০

৩৪২৬

৫। বাঁশের সাঁকো নির্মান

৪০,০০০

৩৯,৪৮১

 

খ) উন্নয়ণঃ

  পুর্ত কাজ

 

 

 

ক) কৃষি প্রকল্প

৩,০০,০০০

৩,০০,০০০

৯০,০০০

খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা

৪,০০,০০০

৩,০০,০০০

৫৪,৫,৭৮৯

গ) রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত

২০,০০,০০০

২,০০,০০০

৩০,৯১,২১৩

ঘ) গৃহ নির্মাণ/ মেরামত

২০,০০০

১,০০,০০০

 

ঙ) শিক্ষা ও ক্রিড়া

২,০০,০০০

১,০০,০০০

১,৮২,৩৪৪

চ) অন্যান্য বৃক্ষ রোপন

১,০০,০০০

১,০০,০০০

৬০,০০০

ছ) ২৫% মাটির কাজ রাস্তা মেরামত

১,৮৯,৫৫৭

৯১,২৬৪

 

গ) অন্যান্যঃ

৬,০০০

ক) নিরীক্ষা ব্যায়

১০,০০০

১০,০০০

 

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা

৫০,০০০

৫০,০০০

 

গ) সাহায্য প্রদান

১০,০০০

১০,০০০

১৬৬৮

ঘ) গ্রাম আদালত পরিচালনা

৮০০০

৮,০০০

 

ঙ) আপ্যয়ন খরচ

৮০০০

৮০০০

১০,৩৮,৮৯৭

চ) বর্ধিতথোক বরাদ্দ (এল.জি.এস.পি) বিভিন্ন প্রকল্প খাতে খরচ

১১,০০,০০০

১১,০০,০০০

 

ছ) শেষ উদ্বৃত্ত

১,২৫,০০০

১,০০৪,০০০

৭৯,৩৭৮

                              সর্বমোট =

৫৭,৭৭,৪৪৩/=

৫২,৩৬,৪৬৭/=

৫৬,১৮,৭০৮/=